Apstiprināts Jelgavas pašvaldības budžets 2005. gadam

21.01.2005.
Nodokļu ieņēmumi pilsētas pamatbudžetā pieauguši par 121%, nozīmīgāko pieaugumu devis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Finansējuma ziņā prioritārās nozares salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainījušās: izglītība, dzīvokļu un komunālā saimniecība, sociālā nodrošināšana saņem 63,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
  1. Izglītības finansējums plānots 41.1% no pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2004.gadu tas samazināts par Ls 1 445 515, jeb 15%. Samazinājuma lielāko daļu Ls 1 346 827 veido Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta halles būvei atvēlētie līdzekļi. No pašvaldības dotācijas izglītībai par Ls 189 825 palielināti kārtējie izdevumi pedagogu, mediķu un tehniskā personāla algām (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem), iekļauti līdzekļi Bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētkiem Ls 92 520, palielināta dotācija privātajām iestādēm, izdevumi skolēnu mēnešbiļetēm - tarifu un cenu pieauguma segšanai. Attīstības izdevumos iekļauti Ls 345 000 apmērā, no tiem:
    1. 6.vidusskolas baseina telpu renovācijas pabeigšanai Ls 20 000,
    2. 4.pamatskolas un citu skolu energoefektivitātes paaugstināšanai Ls 90 000,
    3. Valsts ģimnāzijas renovācijai Ls 70 000,
    4. Ugunsdrošības sistēmas renovācijai skolās Ls 50 000,
    5. Pieaugušo izglītības centra renovācijai un stāvlaukuma izbūvei Ls 115000.
  2. Sociālās nodrošināšanas izdevumi veido 7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem 2005.gadā plānots Ls 607 000 apmērā kas ir par Ls 200 000 vairāk salīdzinājumā ar 2004.gadu, t.sk. Ls 100000 paredzēti pabalstiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai trūcīgiem iedzīvotājiem. Sociālās mājas lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei plānoti Ls 40 000, paredzēts līdzfinansējums sociālās sfēras projektam «Sociālās aprūpes institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana» Ls 65 074 apmērā. Palielināts finansējums kārtējiem izdevumiem algām, ēdināšanai un citiem izdevumiem tarifu un cenu pieauguma segšanai.
  3. Dzīvokļu un komunālās saimniecības finansējums veido 15.1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nozīmīgākās investīcijas, kurām 2005.gadā ieplānoti līdzekļi ir:
    • Ls 1 294 000 Rīgas ielas rekonstrukcijai, t.sk. valsts investīciju mērķdotācija Ls 564 000,
    • Ls 325 000 ielas izveidei ZTP teritorijā un komunikāciju izstrādes projektam,
    • Ls 100 000 asfalta uzklāšanai Mātera ielā,
    • Ls 66 449 Tērvetes ielas remontdarbu pabeigšanai,
    • Ls 50 000 Uzvaras parka rekonstrukcijai,
    • Meliorācijai un virsūdens novadīšanas sistēmu izbūvei plānots par Ls 30000 lielāks finansējums, jauniem apstādījumiem pilsētā paredzēti Ls 5000, par Ls 10 000 palielināts finansējums ielu apgaismošanai, kā arī pilsētas kapsētu remontdarbiem par Ls 20 000.
    • Jaunu tīklu izveidei plānota subsīdija SIA «Jelgavas ūdens» Ls 30 000 apmērā un subsīdija SIA «JNĪP» vecā pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un pašvaldības teritorijas kopšanai Ls 100 000.
  4. Veselības aprūpes izdevumos ir paredzēts līdzfinansējums ar priekšfinansējumu SIA «Jelgavas slimnīca» projektiem «Atbilstoša ārstnieciskā aprīkojuma un ierīču iegādei» Ls 65 500 un «Jelgavas pilsētas slimnīcas ambulatorās nodaļas pilnveidošanai» Ls 29 400. Iekļauta subsīdija SIA «Jelgavas Neatliekamās palīdzības stacija» specializētā autotransporta iegādei Ls 28 400.
  5. Sportam un kultūrai plānoto izdevumu īpatsvars ir 5,4% Salīdzinājumā ar 2004.gadu plānoti par 7% mazāki izdevumi, jo nav plānota Centrālā kultūras nama renovācijas III kārta, bet paredzēts Ls 61 782 finansējums 2004.gada nepabeigto darbu apmaksai un Ls 20 000 telpu remontam un mēbelēm. Plānoti Ls 27 000 jauna koncertflīģeļa iegādei.
    • Sporta servisa centram ir paredzēts papildus finansējums Ls 106 356 jaunās sporta halles uzturēšanas izdevumiem.
    • SIA «Zemgales Olimpiskais centrs» iekļauts līdzfinansējums attīstībai Ls 25500, perspektīvā palielinot pašvaldības kapitāla daļas.
    • Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja ēkas remontam plānoti Ls 50 000.
    • Visām iestādēm palielināti arī kārtējie izdevumi, sakarā ar tarifu un cenu pieaugumu, kultūras pasākumiem, Ls 3000 paredzēti nodibinājumam «Sporta atbalsta fonds».
  6. Transports un sakari – Lai būtiski uzlabotu pilsētas satiksmes klientu servisu budžetā kā prioritāte iekļauta subsīdija investīcijām Ls 978000 SIA «Jelgavas Autobusu parks» - pilsētas satiksmes autobusu iegādei, tās īpatsvars 2005.gada pamatbudžeta izdevumos ir 4.9 %.
  7. Sabiedriskai kārtībai un drošībai, civilajai aizsardzībai finansējums plānots 3% apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Jelgavas pašvaldības policijai papildus plānoti Ls 30 000 specializētā autotransporta iegādei un Ls 51730 algu paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieku algām. Paredzēti līdzekļi darbinieku veselības apdrošināšanai Ls 12115, par Ls 7750 palielināti izdevumi degvielai. Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem līdzekļi plānoti 2004.gada līmenī Ls 14000 apmērā.
  8. Izpildvaras institūcijai plānoti 6.2 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Papildus plānotie izdevumi 2005.gadā ir: Ls 2005 kāpņu remonta pabeigšanai un Ls 50 000 Domes pagalma rekonstrukcijai, kā arī līdzekļi cenu un tarifu pieauguma kompensācijai.
  9. Pārējai ekonomiskai darbībai un dienestiem plānots finansējums 2,8% apmērā, tajā skaitā sabiedrisko pakalpojumu regulatora iestādes darbības nodrošināšanai Ls 36 805. Ievērojams finansējums paredzēts apstiprināto projektu īstenošanai - Ls 221 740 apmērā. Pašvaldības informācijas tīkla un informācijas sistēmas attīstībai plānoti Ls 106500, īpašuma tiesību noformēšanas izdevumiem pašvaldības īpašumiem - 32 270 Ls, izdevumiem jaunu projektu izstrādei, kuri papildinātu pašvaldības iespējas ar likumu uzlikto funkciju realizācijai un sekmētu pilsētas attīstību, plānoti Ls 59 732.
  10. Pārējiem izdevumiem līdzekļu apjoms paredzēts Ls 115900. Finansējums paredzēts pilsētas pasākumiem, pašvaldības iestāžu audita pakalpojumu apmaksai, sabiedrisko organizāciju subsīdijām un pašvaldību vēlēšanu organizācijas izdevumiem.
  11. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem plānoto izdevumu īpatsvars 3,5%, izdevumi plānoti ar pieaugumu Ls 24 000.
  12. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem plānoti Ls 233738 apmērā (1,2% no visiem pamatbudžeta izdevumiem).

Jānis Kovaļevskis
Jelgavas Domes Preses sekretārs

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies